对审计发现的上述问题,审计署已依法出具了审计报告,并下达了审计决定书。对农业银行违规经营、信贷业务存在潜在风险等问题,已移送银监会处理,并责成农业银行认真纠正和整改;对财务管理和会计核算方面的违规问题,已责成农业银行调整相关账目、认真整改、追究相关人员责任;对涉嫌违法犯罪线索,已移交司法机关查处。
针对审计发现的问题,审计署建议:农业银行应加快推进内部各项改革,进一步完善公司治理结构,健全内部经营机制,增强风险管理和依法合规经营意识,严控操作风险的发生;应采取有效措施,加大对基层分支机构的管理力度,尤其要加强对基层分支机构“一把手”和重要岗位人员的监督。对当前高校贷款、担保公司担保贷款等业务可能存在的风险,以及汽车消费贷款、票据业务、土地储备贷款等违规问题发生较多的业务,银监会应进一步加强监管,完善相关制度。为了坚决遏制当前金融领域案件多发的势头,应进一步完善公安、银监、审计、监察等部门和各商业银行共同打击金融犯罪的协作机制,深入开展案件专项治理工作。
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